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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4642-31-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2303354-Servicio de aseo integral clínico - administrativo Dependencias del Consultorio de la Prefectura Santiago Sur de la Red de Salud de Carabineros. DESDE 4642-49-LR24-Contrato N°101-24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4642-49-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.514.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Valencia Nro. 2430 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
4155984 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valencia Nro. 2430 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial y Servicios OPORAM |
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Razón Social |
AGUSTINA DEL CARMEN TAPIA BORLAFF
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R.U.T. |
6.812.599-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial y Servicios OPORAM |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 12 | Mes | Servicio de aseo integral clínico - administrativo Consultorio de la Prefectura Santiago Sur .(FHO240) | Valor neto por el servicio mensual |
$ 1.822.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.873.600
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$ 21.873.600
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Total Neto
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$ 21.873.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.155.984
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$ 26.029.584
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.