Orden de Compra. Nº4642-31-SE26 "2303354-Servicio de aseo integral clínico - administrativo Dependencias del Consultorio de la Prefectura Santiago Sur de la Red de Salud de Carabineros. DESDE 4642-49-LR24-Contrato N°101-24"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-31-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-01-2026
Nombre de la Orden de Compra 2303354-Servicio de aseo integral clínico - administrativo Dependencias del Consultorio de la Prefectura Santiago Sur de la Red de Salud de Carabineros. DESDE 4642-49-LR24-Contrato N°101-24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4642-49-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430
Comuna *
Impuesto 4155984
Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial y Servicios OPORAM
Razón Social AGUSTINA DEL CARMEN TAPIA BORLAFF
R.U.T. 6.812.599-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial y Servicios OPORAM
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios12MesServicio de aseo integral clínico - administrativo Consultorio de la Prefectura Santiago Sur .(FHO240)Valor neto por el servicio mensual $ 1.822.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.873.600 $ 21.873.600
Total Neto $ 21.873.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.155.984
TOTAL OC $ 26.029.584


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.