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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-14531-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JCD PROGRAMA INSUMOS 2025 PAC JULIO 1057049-716-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
Alhué
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Impuesto |
256667,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-07-2025 |
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Proveedor |
comercializadora perez espinoza |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA
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R.U.T. |
76.365.521-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
comercializadora perez espinoza |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12161902
| Detergentes surfactantes | 110 | Bidón | 600-1527 DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO P/UTENSILIOS COCINA PH NEUTRO "Detergente lava loza liquido, de PH 7 a 7.5, agente activo 14% al 15%; libre de fosfato; completamente soluble en todas las proporciones con agua caliente o fría; presentación mínima presentación 5 LT. | |
$ 12.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.320.880
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$ 1.320.880
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Total Neto
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$ 1.320.880
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 30.000
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IVA 19 %
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$ 256.667
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$ 1.607.547
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.