Orden de Compra. Nº1315764-39-AG25 "ADQUISICIÓN DE BANDERAS"
Recuerde que el responsable del pago es ATF-60 "LIENTUR"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1315764-39-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE BANDERAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR EN ADJUDICACIÒN, PROVEEDOR ADJUDICADO NO CUMPLE CON CANTIDADES DE BANDERAS CUADRAS Y GALLARDETES PREPARATIVOS SOLICITADAS EN ANEXO A.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LIENTUR
Razón Social ATF-60 "LIENTUR"
R.U.T. 62.000.990-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ATF-60 "LIENTUR"
R.U.T. 62.000.990-3
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES N° 05275, MUELLE CAPITAN GUILLERMOS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 124545
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES N° 05275, MUELLE CAPITAN GUILLERMOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Banderas "Rojas"
Razón Social MARÍA ANGÉLICA VARGAS GUTIÉRREZ
R.U.T. 6.250.408-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Banderas "Rojas"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11161803
Telas sintéticas tejidas de dobby1UnidadADQUISICIÓN DE BANDERAS DE SEÑALES DE ACUERDO ANEXO "A" ADJUNTO  $ 655.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.500 $ 655.500
Total Neto $ 655.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.545
TOTAL OC $ 780.045


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.250.408-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.