|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4190-48-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Sala de Aseo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
|
|
R.U.T. |
69.030.300-0 |
|
Dirección de Facturación |
Cousiño 395 |
|
Comuna |
Caldera
|
|
Impuesto |
206396,81 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cousiño 395 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VESLUNA |
|
Razón Social |
VESLUNA SPA
|
|
R.U.T. |
77.387.108-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
VESLUNA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40101604
| Ventiladores | 1 | Global | Según requerimientos técnicos adjuntos | 3 Ventiladores Industriales
2 Frigobar 140 Litros
2 Toldos 3x3 Blancos
Microondas 36 litros Mademsa
3 Mangueras 1/2 15 metros
|
$ 1.086.299,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.086.299
|
$ 1.086.299
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.086.299
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 206.397
|
|
$ 1.292.696
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.