Orden de Compra. Nº2026-1745-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2026-779-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2026-1745-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2026-779-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3543 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca
Comuna Viña del Mar
Impuesto 807690
Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE BELOZO AHUMADA
Razón Social JORGE ENRIQUE BELOZO AHUMADA
R.U.T. 11.180.713-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORGE BELOZO AHUMADA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1Unidad no definidaDEBE CUMPLIR CON LAS EE.TT ADJUNTAS REVISAR PLANOS ENVIAR ITEMIZADO Y PROYECTO ACEPTADO, INDICAR PLAZO DE EJECUCIÓN VISITA A TERRENO OBLIGATORIA: PARA EL MARTES 07 DE OCTUBRE A LAS 12:00 HRS. Lugar de encuentro Acceso Principal Hospital Santo Tomás de Limache, calle Carelmapu S/N, comuna de Limache. PARA EL PAGO DE FACTURA DEBE ADJUNTAR CERTIFICADO F-30 Y F-31  $ 4.251.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.251.000 $ 4.251.000
Total Neto $ 4.251.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 807.690
TOTAL OC $ 5.058.690


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.180.713-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.