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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
711-240-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 711-143-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
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R.U.T. |
61.212.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 139 piso 1 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
38589 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 139 piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Emporio House |
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Razón Social |
EMPORIO HOUSE SPA
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R.U.T. |
76.579.616-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Emporio House |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12181501
| Ceras sintéticas | 6 | Unidad | CERA PARA AUTO EN SPRAY | |
$ 2.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.740
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$ 16.740
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 30 | Unidad | DESINFECTANTE AEROSOL | |
$ 1.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.700
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$ 56.700
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47131816
| Desodorantes | 30 | Unidad | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY | |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.700
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$ 29.700
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47131805
| Limpiadores de uso general | 24 | Unidad | LAVALOZAS LÍQUIDO EN BOTELLA 1LT | |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.400
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$ 20.400
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47131805
| Limpiadores de uso general | 12 | Unidad | LIMPIADOR MULTIUSO C/ATOMIZADOR | |
$ 690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.280
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$ 8.280
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12352310
| Siliconas | 6 | Unidad | RENOVADOR DE GOMA P/NEUMÁTICO EN SPRAY | |
$ 2.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.740
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$ 16.740
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12352310
| Siliconas | 6 | Unidad | SILICONA P/AUTO EN SPRAY | |
$ 2.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.740
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$ 16.740
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14111703
| Toallas de papel | 40 | Rollo | TOALLA DE PAPEL (24MTS.) | |
$ 945,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.800
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$ 37.800
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Total Neto
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$ 203.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.589
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$ 241.689
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.