Orden de Compra. Nº711-240-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 711-143-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 711-240-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 711-143-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
R.U.T. 61.212.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 859
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
R.U.T. 61.212.000-5
Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1
Comuna Santiago
Impuesto 38589
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emporio House
Razón Social EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T. 76.579.616-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Emporio House
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas6UnidadCERA PARA AUTO EN SPRAY  $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.740 $ 16.740
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadDESINFECTANTE AEROSOL  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700
47131816
Desodorantes30UnidadDESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadLAVALOZAS LÍQUIDO EN BOTELLA 1LT  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadLIMPIADOR MULTIUSO C/ATOMIZADOR   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280
12352310
Siliconas6UnidadRENOVADOR DE GOMA P/NEUMÁTICO EN SPRAY  $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.740 $ 16.740
12352310
Siliconas6UnidadSILICONA P/AUTO EN SPRAY  $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.740 $ 16.740
14111703
Toallas de papel40RolloTOALLA DE PAPEL (24MTS.)  $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
Total Neto $ 203.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.589
TOTAL OC $ 241.689


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.