Orden de Compra. Nº4891-39-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4891-19-LP25 SS PRODUCIÓN INTEGRAL FICR"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4891-39-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4891-19-LP25 SS PRODUCIÓN INTEGRAL FICR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4891-19-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
R.U.T. 61.978.780-3
Dirección de Unidad de Compra AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1375 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
R.U.T. 61.978.780-3
Dirección de Facturación AHUMADA 48, PISO 4
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 48, PISO 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ditecsur
Razón Social DITECSUR LIMITADA
R.U.T. 76.062.012-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ditecsur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93141514
Servicios socioculturales1UnidadPAGADO EN 2 CUOTAS EXENTAS DE LA SIGUIENTE FORMA: Cuota 1: Por $43.634.658, correspondiente al 50% del valor adjudicado. Cuota 2: Por $43.634.659, correspondiente al 50% del valor adjudicadoSS PRODUCCION INTEGRAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL REGIONAL a realizarse entre el día 14 de julio de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025. Valor exento de impuestos: 87.269.317 $ 87.269.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.269.317 $ 87.269.317
Total Neto $ 87.269.317
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 87.269.317

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.