|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1221016-269-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1221016-137-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación de Desarrollo de La Reina
|
|
R.U.T. |
71.378.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
80997 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Gorilla Lab Catering |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CASTILLO Y TORO SPA
|
|
R.U.T. |
77.197.092-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Gorilla Lab Catering |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Servicio de coffee para el dia 23/05/2025.
Segun el siguiente detalle: 3 unidades de bocados dulces, mini pie, mini postres, 3 unidades de tapaditos mixtos, 2 unidades de brochetas de fruta, 1 jugo nectar, 1 unidadde sandwich miga (ave pimenton, ave mayo o similar), 3 unidades de te o cafe y una unidad de agua saborizada. Servicio debe entregarse en el CTBLR media (Centro tecnico bicentenario La Reina), a partir de las 13:00 hrs. | |
$ 279.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 279.650
|
$ 279.650
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Servicio Catering Coffee Breack para 35 personas ( te, café, jugos, 35 brochetas frutas de la temporada, galletitas, 35 tapaditos y 35 mini pasteles) con 1 persona que atienda, vajilla y mantelería, para martes 27/05/2025 | |
$ 146.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 146.650
|
$ 146.650
|
|
|
Total Neto
|
$ 426.300
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 80.997
|
|
$ 507.297
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.