Orden de Compra. Nº1126920-51-SE24 "PRORROGA TRATO DIRECTO RECORRIDO NA-13"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126920-51-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2024
Nombre de la Orden de Compra PRORROGA TRATO DIRECTO RECORRIDO NA-13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE ADQUISICIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
R.U.T. 62.000.790-0
Dirección de Unidad de Compra Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 135 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
R.U.T. 62.000.790-0
Dirección de Facturación Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
Comuna San Fernando
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUCERNA IRIS
Razón Social LUCERNA IRIS ESPINOZA VERDUGO
R.U.T. 14.504.774-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUCERNA IRIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados187DíaRECORRIDO NA-13,ESCUELA CUNACO, COMUNA DE NANCAGUA POR LA CANTIDAD DE 48 ALUMNOS A TRASLADAR, VALOR DIARIO POR ALUMNO TRASLADADO $ 1.570, DESDE EL DÍA 05 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE LA MISMA ANUALIDAD, (DEBIENDO AJUSTARSE A LA FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR 2024 INFORMADO POR LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN).NA-13 $ 75.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.092.320 $ 14.092.320
Total Neto $ 14.092.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 14.092.320

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.