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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1126920-51-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PRORROGA TRATO DIRECTO RECORRIDO NA-13 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA
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R.U.T. |
62.000.790-0 |
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Dirección de Facturación |
Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando |
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Comuna |
San Fernando
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Casa Central SLEP - Chillán N°894, San Fernando |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LUCERNA IRIS |
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Razón Social |
LUCERNA IRIS ESPINOZA VERDUGO
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R.U.T. |
14.504.774-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LUCERNA IRIS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 187 | Día | RECORRIDO NA-13,ESCUELA CUNACO, COMUNA DE NANCAGUA POR LA CANTIDAD DE 48 ALUMNOS A TRASLADAR, VALOR DIARIO POR ALUMNO TRASLADADO $ 1.570, DESDE EL DÍA 05 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE LA MISMA ANUALIDAD, (DEBIENDO AJUSTARSE A LA FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR 2024 INFORMADO POR LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN). | NA-13 |
$ 75.360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.092.320
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$ 14.092.320
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Total Neto
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$ 14.092.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 14.092.320
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.