|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3113-116-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DE RECUPERACIÓN DE UNIDADES DE LA ARMADA (T.) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.946.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA JORGE MONTT 256, BASE NAVAL TALCAHUANO |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
32015 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA JORGE MONTT 256, BASE NAVAL TALCAHUANO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
26-08-2025 |
|
|
|
Proveedor |
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA |
|
Razón Social |
RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
|
|
R.U.T. |
76.378.394-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111703
| Toallas de papel | 100 | Paquete | BOLSAS DE BASURA 70 x 90 CMS (Paquete de 10 Unidades) | BOLSAS DE BASURA 70 x 90 CMS (Paquete de 10 Unidades) |
$ 476,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 47.600
|
$ 47.600
|
47121701
| Bolsas de basura | 150 | Paquete | BOLSAS DE BASURA 80 x 110 CMS (Paquete de 10 Unidades) | BOLSAS DE BASURA 80 x 110 CMS (Paquete de 10 Unidades) |
$ 806,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 120.900
|
$ 120.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 168.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 32.015
|
|
$ 200.515
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.