Orden de Compra. Nº4057-543-AG25 "ADQ. INSUMOS PARA INTALAR MASTIL ESC. ANGOSTURA SG.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-558-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-543-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS PARA INTALAR MASTIL ESC. ANGOSTURA SG.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-558-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 6982,12
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor materiales de construcción alaska
Razón Social WILLIAM ARTURO AGUILERA CARRILLO
R.U.T. 14.295.839-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal materiales de construcción alaska
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas2UnidadUNIDADES BROCAS DE CEMENTO 12mm. FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA.-BROCA CONCRETO 10 X 120 MM $ 3.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.372 $ 6.372
31161601
Pernos de anclaje5UnidadPERNOS DE ANCLAJE 3/8" x5 FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA.-PERNO ANCLAJE 3/8 X 5 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
27113201
Conjuntos generales de herramientas6UnidadMETROS DE A-63 10mm (ESTRIADO). FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA.-FIERRO ESTRIADO 10 MM X 6 MTS (3.702K LA TIRA) (1) $ 931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.586 $ 5.586
30111601
Cemento5SacoSACOS DE CEMENTO 25 KILOS. FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA.-MELON CEMENTO X 25 KILOS $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.270 $ 22.270
Total Neto $ 36.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.982
TOTAL OC $ 43.730


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.295.839-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.