Orden de Compra. Nº2008-62-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2008-42-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2008-62-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2008-42-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Provincia de Petorca
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_
Comuna La Ligua
Impuesto 296970
Dirección de Envío de la Factura VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIJIT MATERIALES
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA
R.U.T. 76.307.498-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BIJIT MATERIALES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
Tablas de madera300UnidadPolin madera impregnado 4" a 5" Entrega sobre piso en Campamento agua salada en ruta E-30-F km 12,5, comuna de Papudo.  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
30103605
Tablas de madera30UnidadPino bruto 4x4" Entrega sobre piso en Campamento Goenechea Dr. Víctor Díaz #1000, comuna La ligua.  $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000
30103605
Tablas de madera20UnidadPino bruto 1x4" Entrega sobre piso en Campamento Goenechea Dr. Víctor Díaz #1000, comuna La ligua.  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
31161503
Clavo-tornillo25kilogramoGrampas 1 1/2" Entrega sobre piso en Campamento Goenechea Dr. Víctor Díaz #1000, comuna La ligua.  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
Total Neto $ 1.563.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 296.970
TOTAL OC $ 1.859.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.