Orden de Compra. Nº2989-414-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2989-225-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2989-414-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2989-225-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra DESAM LOS MUERMOS Dirección: Federico Redlich S/N, Comuna de Los Muermos. HORARIO Lunes a jueves mañana de 08:00 a 12:30 hrs. y Tarde de 14:00 a 16:30 hrs. Viernes de 08:00 a 12:30 hrs. Tarde 14.00 a 15:30 hrs. Contacto para la entrega Sr. Víctor Care Oje
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Federico Redlich S/N
Comuna Los Muermos
Impuesto 10218,58
Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO
DESAM LOS MUERMOS
Dirección: Federico Redlich S/N, Comuna de Los Muermos.
HORARIO
Lunes a jueves mañana de 08:00 a 12:30 hrs. y Tarde de 14:00 a 16:30 hrs.
Viernes de 08:00 a 12:30 hrs. Tarde 14.00 a 15:30 hrs.
Contacto para la entrega Sr. Víctor Care Ojeda, Fono 65-2211716
“CON GUIA DE DESPACHO”.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL 021
Razón Social COMERCIAL E IMPORTACIÓN CERO VEINTIUNO LIMITADA
R.U.T. 77.282.963-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL 021
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211701
Equipo de lector de código de barras1UnidadLector de Código de Barras, QR, PDF417 1D/2D; Según anexo A  $ 53.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.782 $ 53.782
Total Neto $ 53.782
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.219
TOTAL OC $ 64.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.