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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5363-45-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
41/2025 ADQUISICION DE MATERIALES PARA EMBALAJE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Facturación |
JULIO CAÑAS (AVDA. VOLCÁN OSORNO S/N, INTERIOR) PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA, EL BOSQUE, SANTIAGO. |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
31920 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JULIO CAÑAS (AVDA. VOLCÁN OSORNO S/N, INTERIOR) PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA, EL BOSQUE, SANTIAGO. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Importadora Imprecin spa |
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Razón Social |
IMPORTADORA IMPRECIN SPA
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R.U.T. |
77.113.520-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Importadora Imprecin spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201517
| Cinta para empaquetar | 150 | Unidad | CINTA PLÁSTICA ADHESIVA PARA EMBALAJE COLOR BLANCA CON LETRAS DE COLOR AZUL CON LA FRASE "GRUPO DE ABASTECIMIENTO" TAMAÑO DE LA LETRA DE 2 CMS.DE 48 MM. X 40 MTS. | |
$ 710,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 106.500
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$ 106.500
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31201512
| Cinta Transparente | 15 | Rollo | FILM TRANSPARENTE PARA EMBALAJE 300 MTS STRECH | |
$ 4.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.500
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$ 61.500
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Total Neto
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$ 168.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.920
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$ 199.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.