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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2074-5-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2074-2-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación de Magallanes
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R.U.T. |
60.902.072-5 |
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Dirección de Facturación |
El Ovejero N°0285 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
47880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
El Ovejero N°0285 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-04-2025 |
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Proveedor |
Monha Coctelería |
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Razón Social |
MONICA MARIBEL BARRIENTOS PEREZ
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R.U.T. |
15.301.639-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Monha Coctelería |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 1 | Unidad no definida | Proveer 01 servicio de cafetería para 40 personas, el viernes 25 de abril 2025, en salón CFT Magallanes para actividad “Primera Sesión Red PIE de Porvenir” – Capacitación sobre adaptaciones curriculares… A servir: 10:40 horas. | |
$ 252.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.000
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$ 252.000
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Total Neto
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$ 252.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.880
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$ 299.880
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.