Orden de Compra. Nº
1233623-913-AG25
"
Compra ágil: 1233623-743-COT25, Vestuario, Escuela de Párvulos E-117 Las Abejitas, RBD 236-4
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Licancabur
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1233623-913-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
Compra ágil: 1233623-743-COT25, Vestuario, Escuela de Párvulos E-117 Las Abejitas, RBD 236-4
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio Local de Educación Pública Licancabur
Razón Social
Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T.
61.980.920-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1219
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T.
61.980.920-3
Dirección de Facturación
Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama
Comuna
Calama
Impuesto
130815
Dirección de Envío de la Factura
Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Especificaciones del servicio requerido en detalle adjunto.
Coordinar entrega con Directora Establecimiento Educacional, Sra. Patricia Chepilla I., celular contacto 9 92891253.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAROLINA XIMENA
Razón Social
KAOS SPORT SPA
R.U.T.
76.783.279-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CAROLINA XIMENA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
91111703
Vestuario
5
Unidad
TRAJE DE BALLET TALLA 6
Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com
$ 29.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.000
$ 145.000
53102512
pañuelos
20
Unidad
PAÑUELOS DE TELA DE GASA ELASTICADA
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
49171501
Barras de equilibrio para gimnasia
20
Unidad
CINTAS PARA GIMNASIA
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
91111703
Vestuario
5
Unidad
TRAJE DE BALLET TALLA 4
$ 29.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.000
$ 145.000
91111703
Vestuario
5
Unidad
TRAJE DE BALLET TALLA 5
$ 29.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.000
$ 145.000
53111704
Zapatillas de descanso de niña
3
Par
PARES DE ZAPATILLAS DE BALLET MEDIA PUNTA NUMEROS 26
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.700
$ 26.700
53111704
Zapatillas de descanso de niña
4
Par
PARES DE ZAPATILLAS DE BALLET MEDIA PUNTA NUMEROS 27
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.600
$ 35.600
53111704
Zapatillas de descanso de niña
4
Par
PARES DE ZAPATILLAS DE BALLET MEDIA PUNTA NUMEROS 28
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.600
$ 35.600
53111704
Zapatillas de descanso de niña
4
Par
PARES DE ZAPATILLAS DE BALLET MEDIA PUNTA NUMEROS 29
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.600
$ 35.600
Total Neto
$ 688.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 130.815
TOTAL OC
$ 819.315
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.