Orden de Compra. Nº1233623-913-AG25 "Compra ágil: 1233623-743-COT25, Vestuario, Escuela de Párvulos E-117 Las Abejitas, RBD 236-4"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Licancabur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233623-913-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 1233623-743-COT25, Vestuario, Escuela de Párvulos E-117 Las Abejitas, RBD 236-4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1219
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama
Comuna Calama
Impuesto 130815
Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Especificaciones del servicio requerido en detalle adjunto.Coordinar entrega con Directora Establecimiento Educacional, Sra. Patricia Chepilla I., celular contacto 9 92891253.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA XIMENA
Razón Social KAOS SPORT SPA
R.U.T. 76.783.279-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROLINA XIMENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Vestuario5UnidadTRAJE DE BALLET TALLA 6Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
53102512
pañuelos20UnidadPAÑUELOS DE TELA DE GASA ELASTICADA  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
49171501
Barras de equilibrio para gimnasia20UnidadCINTAS PARA GIMNASIA  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
91111703
Vestuario5UnidadTRAJE DE BALLET TALLA 4   $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
91111703
Vestuario5UnidadTRAJE DE BALLET TALLA 5  $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
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Zapatillas de descanso de niña3ParPARES DE ZAPATILLAS DE BALLET MEDIA PUNTA NUMEROS 26  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
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Zapatillas de descanso de niña4ParPARES DE ZAPATILLAS DE BALLET MEDIA PUNTA NUMEROS 27  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
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Zapatillas de descanso de niña4ParPARES DE ZAPATILLAS DE BALLET MEDIA PUNTA NUMEROS 28  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
53111704
Zapatillas de descanso de niña4ParPARES DE ZAPATILLAS DE BALLET MEDIA PUNTA NUMEROS 29  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
Total Neto $ 688.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.815
TOTAL OC $ 819.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.