Orden de Compra. Nº5338-784-AG25 "ESTADIA INVENTIGADORES SOL 152466 FOVI 240097"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5338-784-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ESTADIA INVENTIGADORES SOL 152466 FOVI 240097
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 029216 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES NUMERO 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 262931,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES NUMERO 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hostal Cordillera
Razón Social HOSTALES CORDILLERA SPA
R.U.T. 76.692.530-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hostal Cordillera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
Hotel21DíaServicio de Alojamiento habitación 2 habitaciones: • PASAJERO 1 (17 noches) CHECK IN: 27 de septiembre de 2025 CHECK OUT:14 de octubre de 2025 • PASAJERO 2 (4 noches) CHECK IN: 29 septiembre de 2025 CHECK OUT: 03 octubre de 2025  $ 49.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.037.400 $ 1.037.400
30222507
Hotel41UnidadSERVICIOS DE ALMUERZOS (20) Y CENA (21) LOS CUALES DEBEN CONTENER:SOPA, PLATO DE FONDO, POSTRE, BEBESTIBLE (CAFÉ, TÉ O INFUSIÓN) DETALLE POR PASAJERO: PASAJERO 1:ALMUERZOS (17): del 27 septiembre al 13 de octubre 2025;CENAS (17): del 27septiembre al 13 de octubre 2025 PASAJERO 2:ALMUERZOS (3):del 30 septiembre al 02 octubre 2025;CENAS (4): del 29 septiembre al 02 octubre 2025.  $ 8.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.450 $ 346.450
Total Neto $ 1.383.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 262.932
TOTAL OC $ 1.646.782


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.