Orden de Compra. Nº1274667-498-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274667-315-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTO AYSÉN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1274667-498-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274667-315-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTO AYSÉN
Razón Social CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTO AYSÉN
R.U.T. 62.000.940-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 691 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTO AYSÉN
R.U.T. 62.000.940-7
Dirección de Facturación ELEUTERIO RAMÍREZ 455
Comuna Aysén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ELEUTERIO RAMÍREZ 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLA BELEN FLORES LAFERTE
Razón Social CARLA BELEN FLORES LAFERTE
R.U.T. 19.132.700-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLA BELEN FLORES LAFERTE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111606
Personal médico temporal1MesPRESTADOR DE SERVICIOS DE MATRONA PARA UNIDAD DE ESPACIO AMIGABLE 44 HORAS SEMANALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.   $ 1.829.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.829.298 $ 1.829.298
Total Neto $ 1.829.298
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.829.298

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.132.700-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.