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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057417-20595-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057417-101-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
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R.U.T. |
61.607.301-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
25061 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Soviquim Ltda. |
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Razón Social |
IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA
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R.U.T. |
78.116.970-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Soviquim Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142504
| Agujas de biopsia | 1200 | Unidad | 302-1515 MAT. PLACA PETRI 10CM PLASTICA ESTERIL
| M2642 PLACA PETRI 90mm PS, 3 VENTEOS 500 unid, ESTERIL ERO, SEP CARTON |
$ 102,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 122.400
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$ 122.400
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41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 1 | Frasco | 302-0447 REACT. SODIO HIDROXIDO LENTEJAS COD.064981000)
MATERIAL LABORATORIO 22 04 005 002
PEDIDO JUNIO 2025
| Q8L0590000500 SODIO HIDROXIDO EN PELLETS, PA, 500 grs (controlado) |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.500
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$ 9.500
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Total Neto
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$ 131.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.061
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$ 156.961
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.