Orden de Compra. Nº1238132-19-AG25 "Insumos y herramientas Restauración y Vivero"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1238132-19-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos y herramientas Restauración y Vivero
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO
R.U.T. 75.542.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO
R.U.T. 75.542.100-6
Dirección de Facturación Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, La Reina
Comuna La Reina
Impuesto 309746,17
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, La Reina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipro Integral
Razón Social DIPROMERC SPA
R.U.T. 78.005.746-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dipro Integral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura1GalónCARBONILEO  $ 16.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.458 $ 16.458
31162108
Anclajes de amarrar4BolsaBolsa de amarra Cable 250 x 4.8 mm bolsa de 100 unidades (2) ? Bolsa de amarra Cable 200 x 3.6 mm bolsa de 100 unidades (2)   $ 3.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.448 $ 14.448
27111515
Taladro de mano o empuje1UnidadTALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO SIMILAR MAKITA DF333DWYE  $ 154.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.364 $ 154.364
27111905
Esmeriladoras1UnidadESMERIL ANGULAR 4 1/2 SIMILAR M9510B 115MM 850W  $ 69.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.399 $ 69.399
11162111
Malla4UnidadMALLA RASCHEL 90% BEIGE CLARO 4.2X100 M SIMILAR SIGNET  $ 145.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.596 $ 581.596
30221001
Carpas1UnidadCARPA LONA REPUESTO TODOL 3X3 ENGOMADA AZUL  $ 13.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.006 $ 13.006
30103605
Tablas de madera90UnidadPino Certificado Seco Cepillado 2 x 4mm, 3,2 m (90 unidades) con un contenido de humedad menor al 20%, tolerancia de 0 a+2 mm en espesor y ancho, y 0,+0,1 m en largo.  $ 6.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.070 $ 560.070
31211507
Pinturas en aerosol10Unidad400ML NEGRO BRILLANTE  $ 2.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.280 $ 29.280
30103608
Postes de madera o postes telefónicos6UnidadRollizo calibrado impregnado 4" (10,16 cm) de 4 m  $ 27.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.342 $ 162.342
30111503
Hormigón aislante10SacoHORMIGON RAPIDO 25 KILOS POR SACO  $ 2.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.280 $ 29.280
Total Neto $ 1.630.243
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 309.746
TOTAL OC $ 1.939.989


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.