Orden de Compra. Nº
1238132-19-AG25
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Insumos y herramientas Restauración y Vivero
"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1238132-19-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Insumos y herramientas Restauración y Vivero
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO
R.U.T.
75.542.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO
R.U.T.
75.542.100-6
Dirección de Facturación
Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, La Reina
Comuna
La Reina
Impuesto
309746,17
Dirección de Envío de la Factura
Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, La Reina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Dipro Integral
Razón Social
DIPROMERC SPA
R.U.T.
78.005.746-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Dipro Integral
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura
1
Galón
CARBONILEO
$ 16.458,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.458
$ 16.458
31162108
Anclajes de amarrar
4
Bolsa
Bolsa de amarra Cable 250 x 4.8 mm bolsa de 100 unidades (2) ? Bolsa de amarra Cable 200 x 3.6 mm bolsa de 100 unidades (2)
$ 3.612,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.448
$ 14.448
27111515
Taladro de mano o empuje
1
Unidad
TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO SIMILAR MAKITA DF333DWYE
$ 154.364,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.364
$ 154.364
27111905
Esmeriladoras
1
Unidad
ESMERIL ANGULAR 4 1/2 SIMILAR M9510B 115MM 850W
$ 69.399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.399
$ 69.399
11162111
Malla
4
Unidad
MALLA RASCHEL 90% BEIGE CLARO 4.2X100 M SIMILAR SIGNET
$ 145.399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 581.596
$ 581.596
30221001
Carpas
1
Unidad
CARPA LONA REPUESTO TODOL 3X3 ENGOMADA AZUL
$ 13.006,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.006
$ 13.006
30103605
Tablas de madera
90
Unidad
Pino Certificado Seco Cepillado 2 x 4mm, 3,2 m (90 unidades) con un contenido de humedad menor al 20%, tolerancia de 0 a+2 mm en espesor y ancho, y 0,+0,1 m en largo.
$ 6.223,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 560.070
$ 560.070
31211507
Pinturas en aerosol
10
Unidad
400ML NEGRO BRILLANTE
$ 2.928,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.280
$ 29.280
30103608
Postes de madera o postes telefónicos
6
Unidad
Rollizo calibrado impregnado 4" (10,16 cm) de 4 m
$ 27.057,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.342
$ 162.342
30111503
Hormigón aislante
10
Saco
HORMIGON RAPIDO 25 KILOS POR SACO
$ 2.928,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.280
$ 29.280
Total Neto
$ 1.630.243
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 309.746
TOTAL OC
$ 1.939.989
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.