Orden de Compra. Nº2453-549-AG25 "PM N°489 OC N°490 DEPTO. INVENTARIO (COMPRA DE ROPA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE ARCHIVO ADJUNTO)"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2453-549-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra PM N°489 OC N°490 DEPTO. INVENTARIO (COMPRA DE ROPA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE ARCHIVO ADJUNTO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002-001-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna Quinta Normal
Impuesto 19180,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARYUN Seguridad Industrial
Razón Social MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA
R.U.T. 77.084.730-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARYUN Seguridad Industrial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario5Unidad no definidaMICROPOLAR CON LOGO MUNICIPAL (VER MAS ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.950 $ 39.950
91111703
Vestuario5Unidad no definidaPOLERAS MANGA CORTA CON LOGO MUNICIPAL (VER MAS ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 5.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.750 $ 27.750
91111703
Vestuario5Unidad no definidaPOLERAS MANGA LARGA CON LOGO MUNICIPAL (VER MAS ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)  $ 6.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.250 $ 33.250
Total Neto $ 100.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.180
TOTAL OC $ 120.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.