Orden de Compra. Nº218-1082-AG23 "Adquisición de materiales para reparación de ascensor y fabricación de escritorio para Dideso Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-1286-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-1082-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para reparación de ascensor y fabricación de escritorio para Dideso Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-1286-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuesto de Obligación N° 5514 del sistema Sistema de Contabili.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
Comuna San Joaquín
Impuesto 40943,1
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar Despacho

Despachar en Av. Santa Rosa 2606, 3º piso Bodega.

contacto para la Orden de Compra Sr. Eugenio Gutiérrez Mella, teléfono 991287550, correo eugeniogutierrez@sanjoaquin.cl


Enviar Facturas

 Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl  previa aceptación de orden de compra en el sistema.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CHILENA DE FERRETERIAS
Razón Social EMPRESA CHILENA DE FERRETERIAS SPA
R.U.T. 77.724.904-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CHILENA DE FERRETERIAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas10Unidadsilicona alta temperatura 300 ml souldal o similar  $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.900 $ 32.900
30103301
Moldura de aluminio10UnidadÁngulo aluminio 32x32x1 mm mate 3 m  $ 8.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.600 $ 80.600
30102615
Platina de plástico3UnidadTapacanto PVC cerezo 50x0,45 mm, 25 mt rollo  $ 11.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.770 $ 34.770
27111712
Extractores1Unidadextractor de aire industrial 16 pulgadas 550 w  $ 67.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.220 $ 67.220
Total Neto $ 215.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.943
TOTAL OC $ 256.433


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.925.977-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.352.453-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.724.904-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.492.381-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.