Orden de Compra. Nº2778-426-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2778-387-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2778-426-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2778-387-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SUBVENCION GENERAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación SERRANO Nº 450
Comuna Rengo
Impuesto 885438
Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROAC SPA
Razón Social PROAC SPA
R.U.T. 77.451.251-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROAC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1UnidadREQUERIMIENTO ESCUELA LUIS GALDAMES, DEBE FACTURAR POR LINEA. DESPACHAR A:CALLE ARTURO PRAT N° 1028, RENGO, CONTACTO: LETICIA CORNEJO MATURANA, TELEFONO: 72-2511244.   $ 4.075.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.075.000 $ 4.075.000
30111601
Cemento1UnidadREQUERIMIENTO DEPARTAMENTO DE EDUCACION. DEBE FACTURAR POR LINEA. DESPACHAR A: CALLE SERRANO N° 450 CONTACTO: MIGUEL ANGEL SOTO VEGA TELEFONO: 9-83458426   $ 585.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.200 $ 585.200
Total Neto $ 4.660.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 885.438
TOTAL OC $ 5.545.638


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.