Orden de Compra. Nº3850-341-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-310-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3850-341-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-310-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-341 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Pedro Lagos 530
Comuna Río Bueno
Impuesto 40368,35
Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CGMARTINEZB
Razón Social CARLOS GASTÓN MARTÍNEZ BECKER
R.U.T. 10.725.347-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CGMARTINEZB
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCARTUCHO MANTENCIÓN IMPRESORA MAFUXY GX7010  $ 13.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTA PARA GX7010 BLACK  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20UnidadRESMA CARTA 500 HJS   $ 3.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.340 $ 70.340
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora25UnidadRESMA OFICIO 500 HJS   $ 4.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.925 $ 106.925
Total Neto $ 212.465
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.368
TOTAL OC $ 252.833


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.725.347-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.