Orden de Compra. Nº2196-3096-SE25 "PROGRAMA ASEO ( septiembre - octubre ) POR EL PERIODO DE 18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-17-LE25 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-3096-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2025
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ASEO ( septiembre - octubre ) POR EL PERIODO DE 18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-17-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1777
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 18886
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISERCON
Razón Social DISTRIBUCIÓN, SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN SPA
R.U.T. 76.992.367-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISERCON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas210CajaCAJA DE FOSFOROS ECONOMICAANEXO FICHA TECNICA $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.310 $ 23.310
47131806
Barniz o ceras de muebles70LitroLUSTRAMUEBLES LITRO (BUENA CALIDAD)ANEXO FICHA TECNICA $ 1.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.090 $ 76.090
Total Neto $ 99.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.886
TOTAL OC $ 118.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.