Orden de Compra. Nº1176474-33-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1176474-34-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO E INNOVACION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1176474-33-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1176474-34-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO E INNOVACION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
R.U.T. 65.147.616-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4.5.1030.10.05 del sistema Defontana.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO E INNOVACION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
R.U.T. 65.147.616-K
Dirección de Facturación HERNAN CIUDAD N° 1053
Comuna Rancagua
Impuesto 164836,4
Dirección de Envío de la Factura HERNAN CIUDAD N° 1053
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAREMARC
Razón Social CAREMARC SPA
R.U.T. 76.431.105-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAREMARC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café15Unidadcafe grande   $ 5.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.180 $ 87.180
50201706
Café20Unidadcaja de te de ( 100 bolsitas )  $ 2.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.840 $ 54.840
47131608
Cepillos para aseos40UnidadBOLSA BASURA CHICA 70*90  $ 716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.640 $ 28.640
47131608
Cepillos para aseos40UnidadBOLSA BASURA GRANDE 80*110   $ 1.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.560 $ 42.560
47131608
Cepillos para aseos50UnidadLYSOFORM SPRAY DESINFECTANTE   $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500
47131608
Cepillos para aseos30UnidadALCOHOL EN SPRAY   $ 2.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.960 $ 60.960
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales20kilogramoazúcar blanca   $ 1.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.360 $ 30.360
47131608
Cepillos para aseos30PaqueteNova industrial 30 paquetes de 2 unidades cada una 100 metros  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
47131608
Cepillos para aseos30PaquetePapel Yumbo 30 paquetes de 6 unidades cada uno ( 500 metros)  $ 10.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.520 $ 311.520
47131608
Cepillos para aseos50PaqueteTOALLA DESINFECTANTE   $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000
Total Neto $ 867.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.836
TOTAL OC $ 1.032.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.