Orden de Compra. Nº3091-191-AG24 "COMPRA DE CORTINAS PARA SALA ESTUDIANTES_ESCUELA DOMINGO ORTIZ DE ROZAS_RECURSOS SEP desde3091-112-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3091-191-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CORTINAS PARA SALA ESTUDIANTES_ESCUELA DOMINGO ORTIZ DE ROZAS_RECURSOS SEP desde3091-112-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
R.U.T. 69.061.400-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
R.U.T. 69.061.400-6
Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES N°60
Comuna Casablanca
Impuesto 84520,93
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES N°60
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIS RollerLC
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.992.237-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIS RollerLC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1GlobalSegún detalle adjunto_COMPRA DE CORTINAS PARA SALA ESTUDIANTES_ESCUELA DOMINGO ORTIZ DE ROZAS_RECURSOS SEP  $ 444.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.847 $ 444.847
Total Neto $ 444.847
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.521
TOTAL OC $ 529.368


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.311.953-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.051.626-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.051.626-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.992.237-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.038.334-k Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.104.342-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.