Orden de Compra. Nº1059261-38-AG24 "Servicio de almuerzo para la 3° Mesa de Coordinación PRODESAL 2024, (M-287/DIMAO), Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1059261-25-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1059261-38-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de almuerzo para la 3° Mesa de Coordinación PRODESAL 2024, (M-287/DIMAO), Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1059261-25-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIMAO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Obligación N° 1443 / Imputación Cta: 114-05-46 $1.099.999 / CDF N° 800. del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
R.U.T. 69.073.100-2
Dirección de Facturación Avenida Hermosilla N° 11
Comuna San Pedro
Impuesto 175630,11
Dirección de Envío de la Factura Avenida Hermosilla N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor eventoserika
Razón Social ERIKA PATRICIA CASTRO MARTÍNEZ
R.U.T. 10.552.747-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal eventoserika
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSe requiere contratar servicio de almuerzo cúlmine de la 3° Mesa de coordinación PRODESAL, servicio de almuerzo para 40 personas, el cual se desarrollará el viernes 29 de noviembre desde las 13:00 a 15:00 hrs; el lugar debe ser facilitado por el proveedor adjudicado. Las Especificaciones técnicas, se encuentran adjuntas a esta compra. (Verificar requerimientos para la contratación del servicio en documentos adjuntos).Se requiere contratar servicio de almuerzo cúlmine de la 3° Mesa de coordinación PRODESAL, servicio de almuerzo para 40 personas, el cual se desarrollará el viernes 29 de noviembre desde las 13:00 a 15:00 hrs. $ 924.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.369 $ 924.369
Total Neto $ 924.369
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.630
TOTAL OC $ 1.099.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.714.157-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 10.552.747-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.