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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2429-2057-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-454-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA - FINANZAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
69.020.300-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
69.020.300-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505, SEGUNDO PISO |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
38901,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505, SEGUNDO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KATHERINE |
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Razón Social |
PROFFIX SPA
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R.U.T. |
76.612.854-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KATHERINE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121524
| Bolígrafos de gel | 36 | Unidad | BOLIGRAFOS DE GEL 0.7, COLOR AZUL | |
$ 872,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.392
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$ 31.392
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60121524
| Bolígrafos de gel | 12 | Unidad | BOLIGRAFOS DE GEL 0.7, COLOR NEGRO | |
$ 946,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.352
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$ 11.352
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 100 | Unidad | NOTAS ADHESIVAS DE COLORES 75X75 | |
$ 1.620,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 162.000
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$ 162.000
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Total Neto
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$ 204.744
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.901
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$ 243.645
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.