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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
557974-469-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(10476) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-457-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-09-2025 |
| CONSULTA POR ESTADO DE FACTURAS | - Teresa
Contreras
- Teresa.contreras@daf.cmq.cl
- Teléfono:
323140400 Anexo 4315
- Celular: 952326822
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| CONTACTO PAGO FACTURAS | - Cynthia Mortales
- Tesorera
- Correo: cynthia.morales@daf.cmq.cl
- Anexo: 4403
-
- Marcelo Torres
- Coordinador de pagos
- Correo: marcelo.torres@daf.cmq.cl
- Anexo: 4502
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| CONTACTO | MACARENA ARAN macarena.aran@salud.cmq.cl |
| HORARIO DE ATENCION | 08:30 a 16 HRS |
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Proveedor |
Topteck SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA
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R.U.T. |
77.928.412-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Topteck SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103112
| Cinta de tinta para impresora | 22 | Unidad | TINTAS PARA IMPRESORA EPSON ORIGINAL SEGUN DETALLE ADJUNTO | |
$ 10.454,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 229.988
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$ 229.988
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Total Neto
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$ 229.988
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.698
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$ 273.686
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.