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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075963-20907-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC DESDE 1075963-181-LE24 R: 289828 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075963-181-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
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Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
75240 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Razón Social |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
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R.U.T. |
9.454.737-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 44 | Rollo | BOLSAS PLASTICAS DE 5 KL., TRANSPARENTES, SIN ORIFICIOS, CON PREPICADO, MEDIDA 30 X 40 CM, 8 MICRONES GROSOR APP,ROLLOS GRANDES (NO INDUSTRIAL) (6700025) | ROLLO BOLSA 5 KG. - SEGUN CARACTERISTICAS SOLICITADAS |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 396.000
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$ 396.000
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Total Neto
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$ 396.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.240
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$ 471.240
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.