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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
643553-160-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO MANTENCIÓN GRUPOS ELECTROGENOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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643553-9-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
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R.U.T. |
71.455.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
1182478,87 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sinelec |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL SINELEC S.A
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R.U.T. |
76.094.207-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sinelec |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS QUE POSEEN LOS CENTROS DE SALUD DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL SAN JOAQUÍN | SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL SAN JOAQUÍN |
$ 6.223.573,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.223.573
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$ 6.223.573
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Total Neto
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$ 6.223.573
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.182.479
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$ 7.406.052
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.