Orden de Compra. Nº3178-641-AG26 "TO. ADQ. MEDIOS PARA LABORATORIO (CON DESPACHOS PARCIALIZADOS). compra ágil: 3178-148-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-641-AG26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra TO. ADQ. MEDIOS PARA LABORATORIO (CON DESPACHOS PARCIALIZADOS). compra ágil: 3178-148-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU +PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 57000
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2026
TítuloDescripción
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

Este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior, los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro sistema, DE LO CONTRARIO, NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO”

FACTURA DEBE INCORPORAR OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA COMERCIAL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121803
Laboratorios biológicos300UnidadMEDIO MIO EN TUBO (CON DESPACHOS PARCIALIZADOS) Movilidad indol ornitina en tubo, esteril y listo para su uso en la identificacion de bacilos gram negativo (enterobacterias)MEDIO MIO EN TUBO (CON DESPACHOS PARCIALIZADOS) Movilidad indol ornitina en tubo, esteril y listo para su uso en la identificacion de bacilos gram negativo (enterobacterias) $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
85121803
Laboratorios biológicos300UnidadMEDIO LIA EN TUBO (CON DESPACHOS PARCIALIZADOS) lisisna iron agar en tubo,esteril y listo para su uso en identificacion de bacilo gram (-) (enterobacterias)MEDIO LIA EN TUBO (CON DESPACHOS PARCIALIZADOS) lisisna iron agar en tubo,esteril y listo para su uso en identificacion de bacilo gram (-) (enterobacterias) $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 60.000
IVA  19  % $ 57.000
TOTAL OC $ 357.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.