|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1956-69-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DISEÑO E IMPRESION DE AGENDAS CUADERNOS PARA PROGRAMA EPJA DEPROV |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Cordillera
|
|
R.U.T. |
65.039.940-4 |
|
Dirección de Facturación |
BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
84588 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-11-2024 |
|
|
|
Proveedor |
tuproductoonline |
|
Razón Social |
TUPRODUCTO-ONLINE SPA
|
|
R.U.T. |
77.038.134-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
tuproductoonline |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111531
| Libros o cuadernos de registro | 140 | Unidad | CUADERNOS-AGENDAS DE TAMAÑO 18 X 24 CMS. tAPA DURA, IMPRESIÓN Y LOGO RED EPJA (SE ADJUNTA DISEÑO Y ESCRITURA), 80 A 100 PAGINAS CUADRICULADAS, PAPEL BOND BLANCO DE 80 GRAMOS, CON CALENDARIO 2025 A 2026, PLANIFICADOR MENSUAL, ENCUADERNACIÓN DE ANILLO DOBLE CERO O ESPIRAL. | |
$ 3.180,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 445.200
|
$ 445.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 445.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 84.588
|
|
$ 529.788
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.