Orden de Compra. Nº980313-161-AG23 "Compra Colaciones Programa Vínculos v17- Componente Acompañamiento-Compra ágil: 980313-222-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 980313-161-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Compra Colaciones Programa Vínculos v17- Componente Acompañamiento-Compra ágil: 980313-222-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.11.028.002 del sistema CRECIC S.A.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Facturación BERNARDO O"HIGGINS 025
Comuna Antuco
Impuesto 117800
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O"HIGGINS 025
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mariana
Razón Social MARIANA DEL CARMEN HERNÁNDEZ URBINA
R.U.T. 13.313.965-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal mariana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados1GlobalCOLACIONES , según lo indicado en Of.Ord. N°248 Adjunto Valor Incluye Despacho. Monto Máximo Disponible $751.900 IVA IncluidoCOLACIONES , según requerimiento $ 620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000
Total Neto $ 620.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.800
TOTAL OC $ 737.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.313.965-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.