|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2591-374-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de presentes para las personas mayores que asistan a la misa de la fiesta religiosa Virgen del Carmen |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
|
|
R.U.T. |
83.017.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
BALMACEDA 276 |
|
Comuna |
Pozo Almonte
|
|
Impuesto |
449920 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 276 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
27-05-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Stark |
|
Razón Social |
STARK SPA
|
|
R.U.T. |
77.143.742-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Stark |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60101807
| Rosarios o cuentas de oración | 1 | Unidad | 500 unidades rosario pequeño color blanco, 500 porta denarios redondo, plástico o acrílico con logo
municipal, 500 bolsitas de organza de 7x9 cm, de color blanco. REVISAR MAS DETALLE EN EL ANEXO 1 SOLICITUD DE COMPRA N°551. | |
$ 2.368.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.368.000
|
$ 2.368.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.368.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 449.920
|
|
$ 2.817.920
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.