Orden de Compra. Nº1028871-570-AG24 "P02_RBD 452_FAEP 7.1_ESTIMULOS_AGOSTO2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-570-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra P02_RBD 452_FAEP 7.1_ESTIMULOS_AGOSTO2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra ESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460,COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SR.MACARENA GUIROUX CELULAR+569761703332 O BODEGA +56953478745,VALLENAR,REGIÓN DE ATACAMA., Vallenar, Región de Atacama, Vallenar, Región de Atacama, Vallenar, Región de Atacama
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1429
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Vallenar
Impuesto 61744,3
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DecoAmore
Razón Social DECOAMORE SPA
R.U.T. 77.237.136-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DecoAmore
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101708
coronas3Unidad no definidaCORONAS DE REYESCORONAS DE REYES $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
49101708
coronas3Unidad no definidaCORONAS DE REINACORONAS DE REINA $ 26.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.970 $ 80.970
44103122
Bandas de impresión6Unidad no definidaBANDAS PERSONALIZADAS DE REYES Y REINASBANDAS PERSONALIZADAS DE REYES Y REINAS $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
Total Neto $ 284.970
Descuento $ 0
Cargos $ 40.000
IVA  19  % $ 61.744
TOTAL OC $ 386.714


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.237.136-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.392.388-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.