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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1523-3745-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1523-80-LP24 Cloro Polvo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1523-80-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
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R.U.T. |
61.602.236-9 |
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Dirección de Facturación |
BARROS ARANA 820 |
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Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
66500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BARROS ARANA 820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-06-2025 |
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Proveedor |
TRESSA LTDA |
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Razón Social |
TRANSPORTE Y COMERCIAL TRESSA LIMITADA
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R.U.T. |
79.676.110-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRESSA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141901
| Cloro Cl | 5000 | Unidad no definida | CLORO EN POLVO 62% SOBRE DE 4 GR. PARA DESINFECCION DE SUPERFICIES DESCONTAMINACION DE DERRAMES Y SANITIZACION DE AREAS DE ALIMENTACION | CLORO EN POLVO 62% SOBRE DE 4 GR. PARA DESINFECCION DE SUPERFICIES DESCONTAMINACION DE DERRAMES Y SANITIZACION DE AREAS DE ALIMENTACION |
$ 70,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 350.000
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$ 350.000
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Total Neto
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$ 350.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.500
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$ 416.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.