Orden de Compra. Nº3928-1000-SE25 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ESCUELA "
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1000-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ESCUELA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-29-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 39169 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 5009,54
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151502
Platos desechables domésticos100UnidadPLATOS DESECHABLES DE CARTÓN  $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadVASOS DESECHABLES DE POLI PAPEL 200 ML.  $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600
52151503
Cubertería desechable doméstica100UnidadCUCHARAS DESECHABLES DE MADERA  $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
14111705
Servilletas de papel2PaqueteSERVILLETAS 200 UNID.  $ 1.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.166 $ 3.166
Total Neto $ 26.366
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.010
TOTAL OC $ 31.376


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.