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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3544-244-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE REVESTIMIENTO (Vestuario) 3544-290-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N° 3 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.062-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.062-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida General Del Canto 1059 |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
577600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida General Del Canto 1059 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| RECEPCIÓN DE PRODUCTOS | LUNES A VIERNES DE 08:00 A 16:00 HRS |
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Proveedor |
GUMO |
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Razón Social |
GUMO SPA
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R.U.T. |
78.136.554-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GUMO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30141505
| Revestimiento de aislamiento térmico | 40 | Caja | REVESTIMIENTO PVC ALVEOLAR COLOR BLANCO CAJA 10 UND (MEDIDAS 381X25X7 MM) | REVESTIMIENTO PVC ALVEOLAR COLOR BLANCO CAJA 10 UND (MEDIDAS 381X25X7 MM) |
$ 76.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.040.000
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$ 3.040.000
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Total Neto
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$ 3.040.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 577.600
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$ 3.617.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.