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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1173445-17-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES E INSUMOS CALZADO: 1173445-24-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería
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R.U.T. |
61.004.036-5 |
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Dirección de Facturación |
Blas Cañas 425 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
539353 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Blas Cañas 425 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUELERIA SANDOVAL |
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Razón Social |
JUAN CARLOS SANDOVAL CARRASCO
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R.U.T. |
13.926.781-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUELERIA SANDOVAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53111601
| Zapatos de hombre | 1 | Unidad no definida | SE REQUIERE ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA CONFECCION DE CALZADO. DETALLES EN REQUERIMIENTO ADMINISTRATIVO. | INSUMOS Y MATERIALES PARA CONFECCION DE CALZADO. |
$ 2.838.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.838.700
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$ 2.838.700
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Total Neto
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$ 2.838.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 539.353
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$ 3.378.053
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.