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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2196-2881-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION VESTUARIO PACIENTES (ROPA INTERIOR) OT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Psiquiátrico El Peral |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
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Comuna |
*
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Impuesto |
836 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA MS E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MACARENA ANDREA SÁNCHEZ JARA E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.319.666-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA MS E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102402
| Calcetines | 4 | Par | CALCETAS CON CHIPORRO FAVOR REVISAR PLANILLAS ADJUNTAS PARA VER ESPECIFICACIONES, TALLAS, COLORES SOLICITADOS, COTIZAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS., EXCLUYENTE LA FICHA TECNICAS E IMAGEN DE LO REQUERIDO. | |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.400
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$ 4.400
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Total Neto
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$ 4.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 836
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$ 5.236
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.