Orden de Compra. Nº3378-7405-SE25 "SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS, DESDE LIC. N°3378-77-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-7405-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS, DESDE LIC. N°3378-77-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-77-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2025. Folio ingresado Capítulo 03, Organismos de Salud del Ejército.- del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y Excepcionalidad de Ley N°21.131 Pago Oportuno.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 1731167,14
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ofimundo
Razón Social STUEDEMANN S A
R.U.T. 96.502.540-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ofimundo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1UnidadSERV0000177 SERV DE ARRIENDO DE IMPRESORAS CV B/NSERV. DE ARRIENDO DE IMPRESORAS LASER PARA EL HMS $ 8.250.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250.187 $ 8.250.187
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1UnidadSERV0000177 SERV DE ARRIENDO DE IMPRESORAS CV COLORSERV. DE ARRIENDO DE IMPRESORAS LASER PARA EL HMS $ 861.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 861.219 $ 861.219
Total Neto $ 9.111.406
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.731.167
TOTAL OC $ 10.842.573


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.