Orden de Compra. Nº1049-859-AG26 "OC 56597 UTILES DE ASEO EDIFICO PUNTA ARENAS"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1049-859-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra OC 56597 UTILES DE ASEO EDIFICO PUNTA ARENAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IFOP
Razón Social INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T. 61.310.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T. 61.310.000-8
Dirección de Facturación Blanco 839, "Valparaíso"
Comuna Valparaíso
Impuesto 45010
Dirección de Envío de la Factura Blanco 839, "Valparaíso"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Belisi SpA
Razón Social COMERCIAL BELISI SPA
R.U.T. 77.191.057-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Belisi SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel4CajaTOALLA DE PAPEL TORK MODELO TO 70021 (DEBE SER ESE MODELO PARA SER COMPATIBLE CON LOS DISPENSADORES) 6 ROLLOS X 150 METROS   $ 36.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.920 $ 145.920
47131816
Desodorantes24UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROMAS: 6 VAINILLA 6 LAVANDA 6 CITRICOS 6 MARINO   $ 1.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.928 $ 35.928
30181505
Taza de WC40UnidadPASTILLAS PARA WC (SIN GANCHO)  $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.320 $ 14.320
14111704
Papel higiénico3PackPAPEL HIGIENICO JUMBO 3 PACK DE 6 ROLLOS CADA UNO DE 500MTS  $ 13.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.725 $ 40.725
Total Neto $ 236.893
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.010
TOTAL OC $ 281.903


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.