Orden de Compra. Nº4174-83-AG25 "servicio de banquetería"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4174-83-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra servicio de banquetería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
R.U.T. 69.140.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140562; 2152201001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
R.U.T. 69.140.100-6
Dirección de Facturación Esmeralda 698
Comuna Quirihue
Impuesto 76478,8
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maria yolanda
Razón Social MARÍA YOLANDA CHÁVEZ PLACENCIA
R.U.T. 14.024.121-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal maria yolanda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1GlobalAdquisición de productos para coffe break para Hito inauguración oficina local de la niñez. se adjunta cotización SC 190 detallada la cual debe ser presentada en la oferta. la facturación para esta adquisición debe ser individual,   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos3Globaladquisición de productos para coffe break para 3 sesiones grupales del Programa Vinculo. se adjunta cotización SC 189 detallada la cual debe ser presentada en su oferta la facturación para esta adquisición debe ser individual.   $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.520 $ 302.520
Total Neto $ 402.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.479
TOTAL OC $ 478.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.024.121-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.