Orden de Compra. Nº1376-851-AG23 " COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACION DE OFRENDAS DEL CDP DE VALLENAR"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1376-851-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACION DE OFRENDAS DEL CDP DE VALLENAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Atacama
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T. 61.004.010-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1500 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T. 61.004.010-1
Dirección de Facturación Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU
Comuna Copiapó
Impuesto 19141,55
Dirección de Envío de la Factura Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA
Razón Social LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA
R.U.T. 77.482.213-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211603
Pintura secante1GalónLATEX EXTRACUBRIENTE BLANCO GALON  $ 16.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.756 $ 16.756
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 2”  $ 1.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.907 $ 1.907
31191501
Papeles de lija4UnidadLIJAS MADERA N°180  $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516 $ 516
31191501
Papeles de lija4UnidadLIJAS MADERA N°120  $ 137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548 $ 548
31191501
Papeles de lija4UnidadLIJAS MADERA N°80  $ 144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576 $ 576
31191501
Papeles de lija4UnidadLIJAS MADERA N°40  $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696 $ 696
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 1”  $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 914 $ 914
11121610
Maderas duras2UnidadPINO SECO 2*2*3.2M  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
31211603
Pintura secante2LitroESMALTE VERDE TREBOL LITRO  $ 5.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.932 $ 11.932
31211603
Pintura secante2LitroESMALTE SINTETICO BLANCO DE LITRO  $ 7.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.110 $ 14.110
31211604
Diluyentes para pinturas3LitroDILUYENTE SINTETICO LITRO  $ 1.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.154 $ 5.154
31211705
Barniza de laca1LitroVITROLUX 60 NATURAL LITRO  $ 39.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.331 $ 39.331
46171514
Cadenas de seguridad o accesorios1Metro LinealCADENA FIERRO 8MM  $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.605 $ 3.605
Total Neto $ 100.745
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.142
TOTAL OC $ 119.887


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.482.213-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.