Orden de Compra. Nº
1376-851-AG23
"
COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACION DE OFRENDAS DEL CDP DE VALLENAR
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1376-851-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACION DE OFRENDAS DEL CDP DE VALLENAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de Atacama
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T.
61.004.010-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1500 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T.
61.004.010-1
Dirección de Facturación
Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU
Comuna
Copiapó
Impuesto
19141,55
Dirección de Envío de la Factura
Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA
Razón Social
LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA
R.U.T.
77.482.213-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211603
Pintura secante
1
Galón
LATEX EXTRACUBRIENTE BLANCO GALON
$ 16.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.756
$ 16.756
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA 2”
$ 1.907,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.907
$ 1.907
31191501
Papeles de lija
4
Unidad
LIJAS MADERA N°180
$ 129,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 516
$ 516
31191501
Papeles de lija
4
Unidad
LIJAS MADERA N°120
$ 137,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 548
$ 548
31191501
Papeles de lija
4
Unidad
LIJAS MADERA N°80
$ 144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 576
$ 576
31191501
Papeles de lija
4
Unidad
LIJAS MADERA N°40
$ 174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 696
$ 696
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA 1”
$ 457,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 914
$ 914
11121610
Maderas duras
2
Unidad
PINO SECO 2*2*3.2M
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.700
$ 4.700
31211603
Pintura secante
2
Litro
ESMALTE VERDE TREBOL LITRO
$ 5.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.932
$ 11.932
31211603
Pintura secante
2
Litro
ESMALTE SINTETICO BLANCO DE LITRO
$ 7.055,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.110
$ 14.110
31211604
Diluyentes para pinturas
3
Litro
DILUYENTE SINTETICO LITRO
$ 1.718,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.154
$ 5.154
31211705
Barniza de laca
1
Litro
VITROLUX 60 NATURAL LITRO
$ 39.331,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.331
$ 39.331
46171514
Cadenas de seguridad o accesorios
1
Metro Lineal
CADENA FIERRO 8MM
$ 3.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.605
$ 3.605
Total Neto
$ 100.745
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.142
TOTAL OC
$ 119.887
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.482.213-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.