Orden de Compra. Nº5514-1-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5514-20-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SENADO DE LA REPUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5514-1-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5514-20-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5514-20-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO INFORMATICA
Razón Social SENADO DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.201.000-7
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SENADO DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.201.000-7
Dirección de Facturación PEDRO MONTT S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 1560759,56
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ITQ Chile Ltda.
Razón Social INTEGRACION DE TECNOLOGIAS ITQ LIMITADA
R.U.T. 76.092.207-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ITQ Chile Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231512
Software de gestión de licencias1UnidadÍtem N° 1: Renovación de Licencias (anual 14 dic 2023 – 13 enero 2025)Valor total con IVA de renovacion F5 $ 2.843.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.843.196 $ 2.843.196
43231512
Software de gestión de licencias1UnidadÍtem N° 2: Servicio de Soporte (anual 14 enero 2024 – 13 enero 2025).Valor total con IVA SSGG $ 5.371.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.371.328 $ 5.371.328
Total Neto $ 8.214.524
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.560.760
TOTAL OC $ 9.775.284


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.