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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5514-1-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5514-20-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5514-20-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO INFORMATICA |
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Razón Social |
SENADO DE LA REPUBLICA
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R.U.T. |
60.201.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO MONTT S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SENADO DE LA REPUBLICA
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R.U.T. |
60.201.000-7 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO MONTT S/N |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
1560759,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO MONTT S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ITQ Chile Ltda. |
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Razón Social |
INTEGRACION DE TECNOLOGIAS ITQ LIMITADA
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R.U.T. |
76.092.207-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ITQ Chile Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43231512
| Software de gestión de licencias | 1 | Unidad | Ítem N° 1: Renovación de Licencias (anual 14 dic 2023 – 13 enero 2025) | Valor total con IVA de renovacion F5 |
$ 2.843.196,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.843.196
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$ 2.843.196
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43231512
| Software de gestión de licencias | 1 | Unidad | Ítem N° 2: Servicio de Soporte (anual 14 enero 2024 – 13 enero 2025). | Valor total con IVA SSGG |
$ 5.371.328,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.371.328
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$ 5.371.328
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Total Neto
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$ 8.214.524
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.560.760
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$ 9.775.284
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.