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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2788-103-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2788-29-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAINE
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R.U.T. |
69.072.600-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAINE
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R.U.T. |
69.072.600-9 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. GENERAL BAQUEDANO N°490 |
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Comuna |
Paine
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Impuesto |
66500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. GENERAL BAQUEDANO N°490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AlbaTerra |
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Razón Social |
ALBATERRA SPA
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R.U.T. |
78.167.034-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AlbaTerra |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 1 | Pack | COLACIONES PARA PERSONAS Adquisición de; 200 jugos en caja variedad en sabor, 60 aguas de 2 litros cada una variedad en sabores, 300 unidades de vasos plásticos trasparentes, 2 pack de toalla de papel absorbente de 300 metros cada rollo, 200 unidades de queques o magdalenas. SEGUN DETALLE ADJUNTO | COLACIONES |
$ 350.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 350.000
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$ 350.000
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Total Neto
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$ 350.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.500
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$ 416.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.