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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1172445-719-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MSA/P02 SEP RBD-400 LICEO MERCEDES FRITIS MACKENNEY/SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA/ORD.31.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
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R.U.T. |
62.000.810-9 |
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Dirección de Facturación |
Establecimientos Educacionales |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
311600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Establecimientos Educacionales |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DecoAmore |
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Razón Social |
DECOAMORE SPA
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R.U.T. |
77.237.136-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DecoAmore |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 200 | Unidad | Servicio de alimentación para 100 Estudiantes, dos Servicios al inicio de la Jornada y termino de la Jornada del día 5 de septiembre 2024. | Servicio de alimentación para 100 Estudiantes, dos Servicios al inicio de la Jornada y termino de la Jornada del día 5 de septiembre 2024. |
$ 8.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.640.000
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$ 1.640.000
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Total Neto
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$ 1.640.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 311.600
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$ 1.951.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.