Orden de Compra. Nº1172445-719-AG24 "MSA/P02 SEP RBD-400 LICEO MERCEDES FRITIS MACKENNEY/SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA/ORD.31.-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1172445-719-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MSA/P02 SEP RBD-400 LICEO MERCEDES FRITIS MACKENNEY/SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA/ORD.31.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1912
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales
Comuna Copiapó
Impuesto 311600
Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DecoAmore
Razón Social DECOAMORE SPA
R.U.T. 77.237.136-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DecoAmore
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering200UnidadServicio de alimentación para 100 Estudiantes, dos Servicios al inicio de la Jornada y termino de la Jornada del día 5 de septiembre 2024.Servicio de alimentación para 100 Estudiantes, dos Servicios al inicio de la Jornada y termino de la Jornada del día 5 de septiembre 2024. $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640.000 $ 1.640.000
Total Neto $ 1.640.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 311.600
TOTAL OC $ 1.951.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.566.545-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 17.491.650-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.547.221-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 17.979.014-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.668.258-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.237.136-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.