Orden de Compra. Nº1755-475-AG25 "MAT OFICINA JORNADA DE PROMOCIÒN DE LA PREVENCIÓN DEL BULLYING Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS C.E DE LA RMAULE. SOL186_EDUC25_JCC"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1755-475-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra MAT OFICINA JORNADA DE PROMOCIÒN DE LA PREVENCIÓN DEL BULLYING Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS C.E DE LA RMAULE. SOL186_EDUC25_JCC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración VII Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 928 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Facturación Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
Comuna Talca
Impuesto 16171,28
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería2CajaOPALINA LISA. TAMAÑO CARTA 200 GRS. 50 HJS C/C.  $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.302 $ 6.302
14111509
Artículos de papelería5PackHOJAS CARTA DE COLORES PASTEL SURTIDOS 80 GRS. (100 HOJAS C/U)  $ 2.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.930 $ 11.930
44121708
Marcadores5PackPLUMONES PARA PIZARRA DE COLORES VIBRANTES (6 C/P)  $ 2.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.130 $ 11.130
44122011
Carpetas para archivos5PackCON BOTÓN. 12 CARPETAS COLORES A4. C/P  $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
14111509
Artículos de papelería2PackPAPEL ADHESIVO EXTRAFUERTE GLOSSY BRILLANTE A4 135GRS- 50 HJS C/P.  $ 6.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950
31201505
Cinta adhesiva de doble cara5RolloDOBLE CONTACTO PAPEL TESA 19mmx50 MTS.  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
31201515
Cintas de papel5RolloMASKING USO GENERAL 40X48mm.  $ 1.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.260 $ 5.260
Total Neto $ 85.112
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.171
TOTAL OC $ 101.283


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.